单选

第 6 题被审计单位对采购与付款内部控制监督检查的主要内容不包括的是(  )。

  • A.检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付
  • B.检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为
  • C.检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象
  • D.检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞
参考答案
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