单选

库存现金内部控制制度要求,出纳人员不得经办( )。

  • A.各种有价证券的保管
  • B.空白收据的保管
  • C.现金结算业务
  • D.会计档案的保管
参考答案
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在对被审计单位计提的固定资产减值准备进行审计时,下列各项中,注册会计师应当确定为审计目标的有( ) 。

  • A.固定资产减值准备的计提方法是否适当
  • B.固定资产减值准备的计提金额是否充分
  • C.固定资产减值准备增减变动的记录是否完整
  • D.固定资产减值准备期末余额是否正确
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