多选

企业应当在董事会下设立审计委员会。下列各项中,关于审计委员会履行职责的方式的说法正确的有()

  • A、审计委员会成员之间的不同意见如无法内部调解,应提请董事会解决
  • B、审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜,管理层也必须出席
  • C、审计委员会的任务不会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同
  • D、建议审计委员会每年至少举行三次会议,并于审计周期的主要日期举行
参考答案
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黄河公司不仅资源没得到充分利用,而且处于减值状态,对此,黄河公司应该采取的措施是()

  • A、提高投资资本回报率
  • B、降低平均资本成本
  • C、降低应收账款资金的占用
  • D、降低存货等资金的占用

在商业活动中,企业面对的市场风险有()

  • A、能源供应的充足性
  • B、商品价格风险
  • C、股票价格风险
  • D、投资风险

下列选项中属于企业内部优势的有()

  • A、专业的市场知识
  • B、政府规则放宽
  • C、良好的品牌与声誉
  • D、新的国际市场

下列属于审计委员会的主要职责的有()

  • A、与公司外部审计机构进行交流
  • B、检查、监督公司存在或潜在的各种风险
  • C、监督、核实公司重大投资决策
  • D、广泛搜寻合格 的董事候选人

甲公司是一家老牌家电生产企业。下列各项中,属于甲公司战略分析时必须关注的企业资源有()

  • A、国内先进水平的生产线
  • B、组织成员向组织提供的知识
  • C、顾客信任的品牌
  • D、供应稳定的原材料

下列不符合《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》规定的有()

  • A、在编制年度财务报告前,应当进行必要的资产清查、减值测试和债权债务核实
  • B、企业各项资产计价方法可根据企业的实际情况自行调整,如有减值,应当合理计提减值准备
  • C、企业应当根据已批准的全面预算编制财务报告
  • D、企业编制财务报告,应当充分利用信息技术,提高工作效率和工作质量,减少或避免编制差错和人为调整因素

下列选项中,不属于扁平型组织结构特点的有()

  • A、容易造成管理的失控
  • B、对市场变化的反应较慢
  • C、企业内部管理层次很多
  • D、管理人员的控制幅度较宽
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