单选

注册会计师拟对甲公司银行存款余额实施函证程序,下列做法中错误的是

  • A.以甲公司的名义寄发银行询证函
  • B.对甲公司所有银行存款账户实施函证程序
  • C.由甲公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师审核后直接发出并回收
  • D.如果银行询证函回函结果表明没有差异,就可确认银行存款的所有相关认定是正确的
参考答案
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在确定控制测试的范围时,注册会计师通常考虑的因素有

  • A.总体变异性
  • B.内部控制执行者的政治面貌
  • C.控制的执行频率
  • D.控制的预期偏差
  • E.在风险评估时拟信赖控制运行有效性的程度

为证实销售交易是真实的,注册会计师执行的下列审计程序中恰当的有

  • A.从主营业务收入明细账中抽取若干笔分录,追查有无发运凭证及其他佐证
  • B.检查销售交易记录清单确定是否存在重号情况
  • C.检查销售赊销审批手续及发货审批手续
  • D.将销售发票与商品价目表核对
  • E.检查相关的销项税额
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