主观

某市区外贸公司(单独设账管理进出口和内销各项业务),发生如下业务:

 (1)以预付款方式购进化妆品一批,成交价格 10000美元,进口时汇率为1:8.28人民币,合同规定买方另外支付包装费800USD,该批货物关税率为15%,消费税税率为8%。

 (2)代理一工业企业出口其自产货物,出口发票上注明货物价100000欧元,运费8000欧元,外贸公司收其10000元代理出口费用。

 (3)购入国内厂家一批化妆品出口(该货物出口增值税退税率为13%)取得增值税专用缴款书上注明价款50000元,增值税8500元,已将此批货物出口。(该化妆品国内销售的消费税税率为30%)。

 (4)购入化妆品一批,增值税专用发票注明价款 30000元,税金5100元,企业将此批货物的 50%赠送给客户,50%发给职工作为福利。

 (5)销售部分进口化妆品,不含增值税收入 300000元,增值税51000元?

 根据上述资料回答下列问题:

 (1)应该缴纳的关税;

 (2)进口化妆品由海关代征的消费税和增值税;

 (3)该外贸公司购入的化妆品出口,其申请的增值税出口退税;

 (4)该公司当期应该缴纳的增值税;

 (5)该外贸企业内销化妆品应该缴纳的消费税;

 (6)该外贸公司当期应该缴纳的营业税。

参考答案
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东北某市电信企业于2005年7月开业,该企业 2005年生产经营情况如下:

 (1)取得营业收入950万元。其中,不包括支付给合作单位的价款20万元。

 (2)通信线路工程收入50万元,其中;电缆、管件等12万元。

 (3)销售成本250万元。

 (4)发生销售费用70万元(其中,广告费25万元,业务宣传费5万元);管理费用80万元(其中,企业财产保险费3万元,业务招待费6万元),财务费用50万元(其中,为对外投资向金融机构借款利息支出1万元)。

 (5)出租设备取得租金收入30万元;7月1日对外出租房产一幢账面原值500万元,当年取得租金收入8万元,当地政府规定的费用扣除率为30%。

 (6)接受捐赠设备一台价值10万元,企业支付运费金额1万元。

 (7)设备类固定资产账户金额500万元(其中,包括本年和受赠的设备),残值率3%,折旧年限10年。当年提取折旧33.68万元。

 (8)营业外收入20万元,营业外支出30万元 (其中:直接捐赠1万元,公益性捐赠13万元,红十字事业2万元)。

 (9)应付账款中有逾期应付未付款6万元。

 (10)意外事故损毁原材料10万元,运费1万元,保险公司赔付6万元,残料价值2万元,责任人赔付1万元。

 (11)实发工资总额90万元,并相应按规定比例计提了职工工会经费、职工福利费和职工教育经费65万元(该企业年均在册职工80人,其中:临时工10人)。

 请按顺序回答下列问题;

 (1)该企业应纳的营业税、城市维护建设税、教育费附加;

 (2)税前准予列支的期间费用;

 (3)接受捐赠的设备应纳税所得额;

 (4)该企业应纳房产税:

 (5)税前准予列支的折旧额;

 (6)意外事故损毁原材料税前列支金额;

 (7)工资及附加费调整额:

 (8)计算该企业2005年度应纳企业所得税额。

某制药生产企业(一般纳税人),2005年11月份发生下列购销业务:

 (1)购进A原料药一批,取得增值税专用发票注明价款1000000元,货已验收入库;另支付运输费50000元,取得主管地方税务局认定的货物运输业发票;

 (2)购进B原料药一批,用于免税药品的生产,取得增值税专用发票注明价款100000元,货已验收入库;

 (3)进口药品检验设备一台,取得海关的完税凭证上注明增值税税额120000元;

 (4)向一纸制品厂定制药品包装箱一批,药厂已预付货款并取得增值税专用发票注明价款 80000元,包装箱下月交付;

 (5)外购货物一批用于对联营企业投资,取得增值税专用发票注明价款1000000元;

 (6)采取分期收款方式,销售900000元的药品给一药品批发企业,已取得首期货款300000元,开具的增值税专用发票注明价款 900000元;

 (7)销售给外省某药品经销商一批药品,货已发出并办妥托收手续,开具的增值税专用发票注明价款600000元,但发货后即获悉对方短期内无力支付货款;

 (8)无偿提供市场价格为80000元的药品给某医院试用;

 (9)折扣销售给某特约经销商一批药品,由于该经销商是药厂长期客户,因此给予了5%的折扣,开具的增值税专用发票注明价款2000000元,5%的折扣,经销商当月即付清全部贷款;

 (10)将已逾期一年的包装物押金50000元,冲销本厂库存包装物成本。

 请依据《增值税暂行条例》及有关规定,正确计算:

 (1)当月进项税额;

 (2)当月销项税额;

 (3)当月应纳增值税税额。

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