某公司为一小型企业,其会计科设有一名出纳李某。审计人员在对该公司进行审计时,发现其存在以下情况:
(1)李某负责公司的货币资金收、付款业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款记账凭证的编制;
(2)公司的支票及用于签发支票的相关印鉴都由李某一人保管;
(3)某日,公司销售人员需现金3000元应急,向李某借款,李某让其写了一张欠条,充作现金放入公司保险箱中;
(4)李某逐日登记库存现金日记账,同时登记库存现金总分类账。
要求:请指出该公司在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题?在指出问题的同时,请一一说明处理这些问题的正确做法。